根據(jù)集團(tuán)公司年度審計計劃,集團(tuán)公司風(fēng)控部派出三個審計組于7-9月期間,對五大平臺公司及下屬單位共44家公司2020年的經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計。審計內(nèi)容包括審查、評價經(jīng)營管理活動的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,內(nèi)部控制及風(fēng)險管理體系的建立及執(zhí)行的有效性等進(jìn)行綜合審計。
審計主要圍繞營業(yè)收入、利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營費用等定量考核指標(biāo)完成情況,也包括控制融資成本費用率、保障農(nóng)民工工資支付等特殊考核指標(biāo)完成情況,對五大平臺公司2020年度各項考核指標(biāo)預(yù)算完成情況進(jìn)行了審計評價。
審計過程中共出具審計意見建議12項,針對審計中各單位存在的問題,風(fēng)險控制部將逐項督促落實整改,提升整改效能。